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淄博正德会计师事务所有限公司
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2024-10
- 内部控制和审计的关系
内部控制是指单位各级管理部门利用内部因分工而产生的相互联系、相互制约的关系,对其经济活动进行组织、制约考核和调......18
2024-10
- 内控审计的方法、要点
一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理......28
2024-09
- 什么是年度审计报告?其主要内容包括哪些?
年度审计报告是会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》在实施审计工作的基础上,对企业一个会计年度的财务报表的合法性和公允性发表审计意......28
2024-09
- 财务报表和审计报告一样吗
财务报表的定义和内容 财务报表是企业按照会计准则编制的,反映企业财务......26
2024-08
- 如何确保审计报告的准确性和公正性?
在确保审计报告的准确性和公正性方面,我们需要采取一系列的措施来确保审计工作的质量和可靠性。以下是一些关键步骤和要点: 一、严格遵守审计准则......26
2024-08
- 审计报告和财务报表的区别
财务报表是以会计准则为规范编制的,向所有者、债权人、政府及其他有关各方及社会公众等外部反映会计主体财务状况和经营的会计报表;审计报告是指审......26
2024-07
- 财务审计的类型和审计程序是什么
审计的类型 财务报表审计:主要关注财务报表的公允性、合法性和一致性。 内部控制审计:评估企业内部控制体系的有效性和效率。 ......26
2024-07
- 在审计报告中,哪些内容是需要特别关注的?
在审计报告中,有几个关键内容是需要特别关注的,以确保您能够全面理解审计结果和审计师的观点。以下是一些重要方面: 审计意见:审计意......25
2024-06
- 浅谈如何做好内部审计阶段性控制
浅谈如何做好内部审计阶段性控制 刘卫华(审计署郑州办) 内部审计项目管理是确保审计质量的一个重要环节。现阶段,内部审计管理......25
2024-06
- 企业并购有哪几个常见方式
一、企业并购八大方式: 1、购买企业与购买企业财产 2、购买股份 3、购买部分股份加期权 4、购买含权债券 5、利润分享 6、资本性融资租......20
2024-05
- 财务管理审计的职能是什么
财务管理审计的职能主要有评价的职能、指导的职能。 评价职能 所谓评价职能是指财务管理审计人员根据被审计单位的财务管理情况,结合公认的财务管......20
2024-05
- 资产评估的相关规定
资产评估立项是指国有资产占用单位发生国家规定必须进行资产评估的经济行为时,按照国家规定向同级或上级国有资产管理部门申请批准的行为。 必须进......23
2024-04
- 专项审计包括哪些方面
离任审计 离任审计--指对法定代表人整个任职期间经济责任履行情况所进行的审查,鉴证和总体评价。是考核责任人任职期间的业绩,明确划分前......23
2024-04
- 会计报表审计之资产负债表审计
首先要检查各类报表是否编报齐全,仔细阅读报表说明,注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比,有关......12
2024-03
- 出具财务报表审计报告的好处
1、财务报表审计报告是企业财务管理中至关重要的环节之一。它是独立审计师通过审阅财务报表,对企业财务状况和相关风险进行评估,并发表意见的......