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淄博正德会计师事务所有限公司
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2025-01
- 事业单位内部控制审计要点
内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行......09
2025-01
- 内部控制制度的审计
(1)内部控制制度的审计。 现代内部控制制度不仅适合于手工操作的信息系统,同样也适合于电算化系统;不仅适合于企业单位,同样也适合于事业单位......15
2024-12
- 会计报表审计中应注意哪几方面技巧
一、合并会计报表审计技巧 在合并会计报表审计实践中,需要寻找既准确又简便的审计技巧。合并会计报表审计的难点主要集中在内部业务的抵消审核上......15
2024-12
- 财务报表审计要点及留意事项分享
财政报表是反映企业一守时期内资金、赢利状况的会计报表。经过财政报表,可使企业运营者直观、一望而知地了解企业财政状况。因而,为了保证财政报表......15
2024-11
- 高新技术企业的审计,应该注意些什么?
在进行高新技术企业的审计时,有这些事项需要重点关注: 1、应当结合申报企业的行业特征、产品(服务)的技术变化等情况,判断申报的研发项目或......15
2024-11
- 行政事业单位审计要点
行政事业单位审计又称为行政事业单位财务审计,是国家审计的重要组成部分,是国家审计机关或内部审计机构,依据法律规定对各级行政单位或事业单位的......18
2024-10
- 内部控制和审计的关系
内部控制是指单位各级管理部门利用内部因分工而产生的相互联系、相互制约的关系,对其经济活动进行组织、制约考核和调......18
2024-10
- 内控审计的方法、要点
一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理......28
2024-09
- 什么是年度审计报告?其主要内容包括哪些?
年度审计报告是会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》在实施审计工作的基础上,对企业一个会计年度的财务报表的合法性和公允性发表审计意......28
2024-09
- 财务报表和审计报告一样吗
财务报表的定义和内容 财务报表是企业按照会计准则编制的,反映企业财务......26
2024-08
- 如何确保审计报告的准确性和公正性?
在确保审计报告的准确性和公正性方面,我们需要采取一系列的措施来确保审计工作的质量和可靠性。以下是一些关键步骤和要点: 一、严格遵守审计准则......26
2024-08
- 审计报告和财务报表的区别
财务报表是以会计准则为规范编制的,向所有者、债权人、政府及其他有关各方及社会公众等外部反映会计主体财务状况和经营的会计报表;审计报告是指审......26
2024-07
- 财务审计的类型和审计程序是什么
审计的类型 财务报表审计:主要关注财务报表的公允性、合法性和一致性。 内部控制审计:评估企业内部控制体系的有效性和效率。 ......26
2024-07
- 在审计报告中,哪些内容是需要特别关注的?
在审计报告中,有几个关键内容是需要特别关注的,以确保您能够全面理解审计结果和审计师的观点。以下是一些重要方面: 审计意见:审计意......25
2024-06
- 浅谈如何做好内部审计阶段性控制
浅谈如何做好内部审计阶段性控制 刘卫华(审计署郑州办) 内部审计项目管理是确保审计质量的一个重要环节。现阶段,内部审计管理......